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赤壁市卫计局2016年部门预算及三公经费预算信息公开

来源:赤壁市人民政府门户网 发布时间:2017-05-11打印文章

赤壁市卫计局2016年部门预算信息公开

一、工作职能及主要职责

  (一)贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的规划。统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导各乡镇卫生和计划生育规划的编制和实施。
      (二)负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
      (三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,负责国家、省、市食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。
      (四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 
      (五)负责全市医疗行政管理;实施医疗机构执业许可证制度和医生技术人员资格认可及执业许可制度;组织实施国家关于医疗质量标准、技术标准、服务规范和卫生人员职业道德规范。依法监督管理全市输血工作。会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。
      (六)负责组织推进全市公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
      (七)贯彻落实国家、省药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,制定全市基本药物的采购、配送、使用的政策措施并会同有关部门组织实施。
      (八)组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。 
      (九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。
      (十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
      (十一)拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家、住院医师和专科医师规范化培训制度。
      (十二)拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。 
      (十三)指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。负责拟订计划生育目标管理方案,组织计划生育工作考评,监督落实计划生育一票否决制。
      (十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与人口基础信息库建设。
      (十五)制定并组织实施全市中医药中长期发展规划和技术标准,加强中医药行业监管。
      (十六)负责县保健对象的医疗保健工作,负责全市直部门有关干部医疗管理工作,承担县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
      (十七)承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

赤壁市卫生和计划生育局属正科级行政单位。内设9个股3个室(其中2个室为副科级)3个大办(为副科级)共计15个股室办,2个社会团体。即:办公室、人事股、规划信息股、财务股、宣传与科技教育股、行政审批股、市卫生应急办公室、医政医管股、基层卫生和妇幼保健股、计划生育指导股、计划生育家庭发展股、流动人口计划生育服务管理办公室、市血吸虫病防治领导小组办公室、市深化医药卫生体制改革领导小组办公室、市爱国卫生运动委员会办公室

市红十字会、市计划生育协会

三、2016年部门预算安排情况说明

(一)部门预算收入2821.1万元

其中,财政拨款892.14万元、上级补助收入1928.06万元、其他收入0.9万元。

(二)部门预算支出2811.6万元

其中,基本支出883.54万元、项目支出1928.06万元。

(三)“三公”经费支出预算46.1万元

局机关公务用车运行维护费32万元、公务接待费14.1万元。

(四)“三公”经费增减变化原因

2016年,局机关认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约反对铺张浪费的相关要求,严格执行财经纪律,坚持勤俭办事,大力削减不必要的“三公”支出,严格管理审核程序,“三公”经费较上年下降48%。

 

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