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赤壁市民政局2016年部门预算信息公开

来源:赤壁市人民政府门户网 发布时间:2017-04-25打印文章

一、工作职能及主要职责

   (一) 根据我市国民经济和社会发展规划,制定全市民政事业发展战略规划,编制民政事业中、长期发展规划和年度工作计划,并组织实施和监督检查。

(二) 牵头拟订社会救助规划,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、五保供养、孤儿救助、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。负责最低生活保障制度的建立,分配省、市下拨的保障金,组织检查、监督保障金的落实和最低生活保障制度的实施。

(三) 主管老龄工作,负责组织实施国家有关法规和规章,指导老年人等特殊群体的权益保障工作。

(四) 主管社会团体登记、管理和监督工作,承办全市性社团的成立、变更和注销登记及其年检工作,监督社团活动,查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织;负责社团行政复议;指导市内社团登记管理工作。

(五) 负责民办非企业单位登记和监督、管理工作,承办全市性民办非企业单位的成立、变更、注销登记和年检,查处其违法行为;负责民办非企业单位行政复议;指导市内民办非企业单位登记管理工作。

(六) 主管全市拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作,负责施行国家有关优抚法规和政策,并监督检查;管理复员退伍军人、国家机关和群众团体工作人员及参战民兵、民工的评残工作,承办革命烈士的审核申报工作;负责特等、一等伤残军人的安置与供养和义务兵优待统筹工作;指导烈士陵园和烈士纪念建筑物、光荣院的建设与管理;承担市拥军优属拥政爱民领导小组日常工作。

(七) 负责退伍义务兵、转业士官、复员干部的接收安置工作,组织实施国家有关复退军人的安置法规和政策;负责军供站建设工作;指导退伍兵自谋职业,负责其待安置期间的生活费发放工作;组织、指导军地两用人才培训工作;承担市复员退伍军人安置领导小组日常工作。

(八) 负责军队离退休干部、退休士官、军队无军籍退休职工的接收安置;指导军休所的建设、管理工作及各项经费的下拨和监督使用,落实军休干部的政治、生活待遇。

(九) 组织协调救灾工作、组织查核和统一发布灾情,组织紧急转移、抢救、安置灾民;负责扶贫济困经常性捐赠工作,组织指导救灾捐赠及其款物的接收工作;管理和分配救灾款物,检查、监督救灾款物的使用情况;指导救灾捐赠物资储备。

(十) 主管城乡社区建设工作,负责社区工作及社区建设方针政策和规章的贯彻实施;指导和推动全市社区建设服务社会化体系的建立和发展。

(十一) 研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议;指导城乡基层群众自治组织建设及村民委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动村务公开和基层民主政治建设;负责村、居委会干部培训工作。

(十二) 主管行政区划和地名管理工作,拟订全市行政区划总体规划,负责全市乡镇行政建制的设立、撤销、更名和行政区域变更、政府驻地迁移,负责乡镇行政区划名称及其他地名的命名、更名的审核申报和市内标准地名图书资料的审定,规范地名标志的设置和管理,管理城镇地名标牌工作,监督检查地名使用情况;负责我市与毗邻县市行政区域边界勘察、协商、报批工作,组织、协调和指导市内行政区域边界勘界工作,负责边界管理及争议调处工作。

(十三) 主管社会福利工作,负责制订和实施社会福利发展规划,拟订我市各类福利设施的标准,指导社会福利事业单位的建设和管理,组织实施和指导社会福利社会化工作;指导孤儿、残疾人等特困群体的权益保障工作;会同有关部门制订并落实社会福利生产的扶持保护政策,负责城乡社会福利企业的认定审批、宏观管理和民办福利机构的登记、审批工作。

(十四) 主管婚姻登记管理和儿童收养工作,负责国家有关法规、规章的实施以及婚姻习俗的改革服务工作,指导国内儿童领养登记、涉外儿童送养工作。

(十五) 主管殡葬工作,推行殡葬改革,负责国家有关法规、规章的贯彻实施和丧葬用品市场与公墓的管理,指导殡葬事业单位的建设管理和殡葬设备的科研生产。

(十六) 负责流浪乞讨人员、流动人口中“三无”人员和流浪少年儿童救助保护工作;指导救助管理站建设工作。

(十七) 研究提出福利彩票销售计划,组织指导发行福利彩票;管理本级福利资金,监督指导全市社会福利资金的管理使用。

(十八) 负责民政干部教育培训,负责民政财务、国有资产管理和统计、审计工作,指导、监督民政事业费管理和使用。

二、部门预算单位构成

赤壁市最低生活保障局、赤壁市老龄工作委员会办公室、赤壁市救灾储备中心、赤壁市社会福利有奖募捐委员会办公室、赤壁市民政局婚姻登记处、赤壁市军队离退休干部干休所、赤壁市军用饮食供应站、赤壁市救助管理站、赤壁市殡仪管理所、赤壁市儿童福利院、赤壁市光荣院、赤壁市烈士陵园管理所、赤壁市宏发福利工厂

三、2016年部门预算安排情况说明

(一)部门预算收入22760.2万元

其中,财政拨款838.65万元、专户管理的事业收入259.41万元、上级补助收入17494.5万元、其他收入2524.92万元、上年结转收入1642.72万元。

(二)部门预算支出22760.2万元

其中,基本支出1443.7万元、项目支出21316.5万元。

(三)“三公”经费支出预算87.21万元

其中,公务用车运行维护费39.15万元、公务接待费48.06万元。

(四)“三公”经费增减变化原因

2016年,我单位认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约反对铺张浪费的相关要求,严格执行财经纪律,坚持勤俭办事,大力削减不必要的“三公”支出,严格管理审核程序,“三公”经费较上年有所下降。(2015年88.56万元,下降1.35万元)

 

附件:
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